Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У нас за 2-кв-л НДС к возмещению (ИФНС подтвердила это решением), мы же в свою очередь, решили его не забирать,
а учесть в следующем 4 кв-ле, только вот вопрос как это сделать?
Подскажи пож как поэтапно это должно быть оформлено по бухгалтерии, какими док-ми, какие проводки оформить и отразиться ли это в декларации за 4 кв-л?